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文县科学技术局2016年度部门决算公开
文县公众信息网http://www.lnwx.gov.cn 发布日期:2017-09-28 09:28:33 点击次数: 来源:县财政局

 

目录

 

第一部分文县科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分文县科学技术局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分文县科学技术局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分          文县科学技术局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关科技发展的法律法规和方针政策,牵头拟订全县科技中长期发展规划和年度计划,起草有关地方性科学技术管理规范性文件,并组织实施。

(二)研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施,指导全县科技体制改革工作。

(三)研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源配置;归口管理科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用。

(四)组织制定加强全县基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施;组织实施科技创新公共服务平台建设;会同有关部门提出全县科研条件保障的规划和政策建议。牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(五)拟订全县高新技术及产业化发展规划;负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作;负责全县高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

(六)负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与知识产权保护工作。

(七)指导和实施全县科技园区、工程技术研究中心、科技企业孵化器、重点实验室及科技试验示范基地(点)的建设。

(八)负责全县民营科技企业设立、认定、审批和管理工作;负责科技类民办非企业单位业务管理和设立审查工作;审核与协调重要民间科技合作交流项目;负责全县科技考察、科技展览、科技合作与科技交流工作。

(九)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施,组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作,推动农村与农业科技进步。

(十)拟订科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策;负责科技新星的选拔培养工作;协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作;负责全县民营科技企业专业技术职称评审管理工作;负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计工作。

(十一)依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  (十二)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,文县科学技术局部门决算包括:本级决算

纳入文县科学技术局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.文县科学技术局本级

单位设有:办公室、财务室、综合管理股,实有在职人数15人,其中:财政供养15人。其中:退休7人。

第二部分  文县科学技术局2016年度部门决算表

(1) 收入支出决算总表

                                          公开01

单位:万元

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

223.94

一、一般公共服务支出

26

1.76

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

27

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

28

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

29

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

30

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

31

192.23

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

35.21

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

35

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

37

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

44

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

 

本年收入合计

22

223.94

本年支出合计

47

229.19

 

   用事业基金弥补收支差额

23

 

     结余分配

48

 

 

    年初结转和结余

24

7

    年末结转和结余

49

1.99

 

合计

25

231.19

合计

50

231.19

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

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作者:  编辑:admin1
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